Sistema de control interno en el área de inventarios en la Fábrica de Confitería de la Fundación Familia Salesiana, parroquia Salinas, cantón Guaranda, año 2024.
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Universidad Estatal de Bolívar. Facultad Ciencias Administrativas Gestión Empresarial e informática Carrera de Contabilidad de Auditoría
Resumen
This research project was conducted at the Confectionery Factory of the Salesian Family
Foundation, located in the Salinas parish, Guaranda canton, with the objective of designing
an Internal Control System for the inventory area to mitigate operational risks and optimize
stock management. The methodology employed a mixed-methods approach with a
descriptive scope, applying inductive-deductive and analytical-synthetic methods. For the
diagnostic phase, a questionnaire based on the COSO 2013 model was used, along with
interviews and direct observation. The results showed that the entity operates under an
empirical management model. While effective physical controls exist for the safekeeping of
goods, critical structural deficiencies were detected, such as the absence of formalized
procedure manuals, the lack of a risk matrix, and the operational disconnect between the
management systems (Paqtana) and the accounting records (Odoo). This situation generated
discrepancies in balances and limited the reliability of the financial information. As a solution,
a comprehensive proposal was developed, including a Job Descriptions and Procedures
Manual, internal control policies, and standardized forms for receiving and shipping
merchandise. The diagnostic assessment revealed that inventory management is empirical,
lacking formal manuals and procedures, which creates ambiguity in roles and limits the
reliability of the information. Furthermore, while basic operational controls exist, weaknesses
in risk assessment and systems integration affect financial accuracy.
Descripción
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Fábrica de Confitería de la Fundación
Familia Salesiana, ubicada en la parroquia Salinas, cantón Guaranda, con el objetivo de diseñar
un Sistema de Control Interno para el área de inventarios que permita mitigar los riesgos
operativos y optimizar la gestión de existencias. La metodología empleada tuvo un enfoque
mixto con alcance descriptivo, aplicándose los métodos inductivo-deductivo y analíticosintético. Para el diagnóstico, se utilizó el cuestionario basado en el modelo COSO 2013,
además de entrevistas y observación directa. Los resultados evidenciaron que la entidad
opera bajo un modelo de gestión empírico; si bien existen controles físicos efectivos en la
custodia de bienes, se detectaron deficiencias estructurales críticas, tales como la ausencia
de manuales de procedimientos formalizados, la falta de una matriz de riesgos y la
desconexión operativa entre los sistemas de gestión (Paqtana) y los registros contables
(Odoo). Esta situación generaba diferencias en los saldos y limitaba la confiabilidad de la
información financiera. Como solución, se estructuró una propuesta integral que incluye un
Manual de Funciones y Procedimientos, políticas de control interno y formatos
estandarizados para la recepción y despacho de mercadería. Se concluye que el diagnóstico
evidenció que la gestión de inventarios es empírica, sin manuales ni procedimientos formales,
lo que genera ambigüedad en funciones y limita la confiabilidad de la información. Además,
aunque existen controles operativos básicos, hay debilidades en la evaluación de riesgos y en
la integración de sistemas, afectando la precisión financiera.