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Título : Sistema del Control Interno Coso I y Coso II y sus efectos en la gestión financiera del GAD Municipal del cantón San Miguel de Bolívar de los años 2016-2020.
Autor : Chávez García, Elsita Margoth
Montoya Magarisca, Jonathan Antonio
Valverde Naranjo, Simone Julisa
Palabras clave : CONTROL INTERNO
GESTIÓN FINANCIERA
GAD MUNICIPAL
CANTÓN SAN MIGUEL DE BOLÍVAR
Fecha de publicación : 2022
Editorial : Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática. Escuela de Gestión Empresarial. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Licenciados en Contabilidad y Auditoría.
Citación : Montoya Magarisca, Jonathan Antonio; Valverde Naranjo Simone Julisa. (2022). Sistema del Control Interno Coso I y Coso II y sus efectos en la gestión financiera del GAD Municipal del cantón San Miguel de Bolívar de los años 2016-2020. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciados en Contabilidad y Auditoría. Guaranda: UEB. 117 p.
Citación : FCCA.CA;390
Resumen : Se planteó el siguiente resumen ejecutivo con el objetivo general de proponer un sistema del control interno Coso I y Coso II y sus efectos en la gestión financiera del GAD municipal del cantón San Miguel de Bolívar de los años 2016 – 2020 constituyeron un elemento clave en los procesos internos que llevaron a cabo el departamento financiero, en la investigación se ha tomado en consideración tener dos métodos descriptivo y bibliográfico documental para el desarrollo de los procedimientos que intervienen en dicho trabajo investigativo. Los resultados que se obtuvo dentro de la misma es la ineficiencia del control interno que afectaron al desarrollo de los procedimientos financieros y por ende provocaría una inadecuada toma de decisiones. Cabe especificar que el departamento financiero existían pequeños problemas que interrumpían los procesos y procedimientos de cumplimiento del control interno al momento de realizar dichas actividades. Un establecimiento adecuado de estrategias de control interno modelo COSO II nos permite medir una gestión de riesgo dentro del área financiera es importante recomendar que las diferentes estrategias que maneja un sistema de control interno y sus modelos en la actualidad son de gran importancia para el cumplimientos de normas, políticas y procedimientos efectuados dentro de una área o institución.
Descripción : The following executive summary was proposed with the general objective of proposing an internal control system Coso I and Coso II and its effects on the financial management of the municipal GAD of the San Miguel de Bolívar canton for the years 2016 - 2020 constituted a key element in the internal processes carried out by the financial department, in the investigation it has been taken into consideration to have two descriptive and bibliographic documentary methods for the development of the procedures that intervene in said investigative work. The result obtained within it is the inefficiency of internal control that affected the development of financial procedures and therefore would cause inadequate decision making. It should be specified that the financial department had small problems that interrupted the internal control compliance processes and procedures at the time of carrying out these activities. An adequate establishment of COSO II model internal control strategies allows us to measure risk management within the financial area. It is important to recommend that the different strategies that an internal control system and its models manage today are of great importance for compliance with standards, policies and procedures carried out within an area or institution.
URI : https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/4480
Aparece en las colecciones: Contabilidad y Auditoria CP

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