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Título : Auditoría forense como técnica de prevención y detección de fraude en la matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Simiatug Ltda., cantón Guaranda, provincia Bolívar, año 2022
Autor : Tanqueño Colcha, Oscar
Yanza Puente, Paola Jaqueline
Palabras clave : AUDITORÍA FORENSE
CONTROL INTERNO
PREVENCIÓN
DETECCIÓN
FRAUDE.
Fecha de publicación : 4-ago-2023
Editorial : Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas Gestión Empresarial e Informática. Carrera de Contabilidad y Auditoria
Citación : FCCA.CA;428
Resumen : La investigación se desplegó considerando el objetivo primordial de estudio de realizar la Auditoría Forense para la prevención y detección de fraudes en la matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Simiatug Ltda., considerando los mecanismos de control interno existentes que fundamentó la línea base para el examen de revisión. Se aplicó un estudio descriptivo-exploratorio que aproximó a las investigaciones levantadas provenientes de fuentes secundarias bajo una concepción detallada. La investigación fue de carácter cuantitativo en torno a la información de campo levantada a través de la entrevista y encuestas asumidas al gerente y personal del ente cooperativo y la sistematización de los resultados concibe 20 preguntas totales distribuidas equitativamente a cada grupo focalizado en la investigación. El resultado investigativo destaca la aplicabilidad y prácticas asumidas en la cotidianidad en relación al control interno que principalmente tienden al cumplimiento de las atribuciones y funciones de los cargos; no obstante, se consideran insuficientes para hacer frente a la prevención y detección de fraudes; entre las falencias diagnosticadas se menciona: carencia de manuales que se orienten al manejo y sanciones de aspectos fraudulentos bajo criterios de vulnerabilidad y grado de exposición, personal que desconoce de los protocolos de detección y actuación inmediata, estudios básicos del perfil del socio, deficiente seguimiento al accionar y comportamiento de los empleados. Bajo la progresividad de avance en la corriente investigativa se comprueba la hipótesis en forma descriptiva. Palabras clave: auditoría forense, control interno, prevención y detección del fraude.
Descripción : The investigation was deployed considering the primary objective of the study to carry out the Forensic Audit for the prevention and detection of fraud in the parent company of the Simiatug Savings and Credit Cooperative Ltda., considering the existing internal control mechanisms that supported the baseline for the review exam. A descriptive-exploratory study was applied that approached the research collected from secondary sources under a detailed conception. The research was of a quantitative nature around the field information collected through the interview and surveys assumed by the manager and staff of the cooperative entity and the systematization of the results conceives a total of 20 questions distributed equally to each group focused on the investigation. The investigative result highlights the applicability and practices assumed in daily life in relation to internal control that mainly tend to fulfill the attributions and functions of the positions; however, they are considered insufficient to deal with the prevention and detection of fraud; Among the shortcomings diagnosed, it is mentioned: lack of manuals that are oriented to the management and sanctions of fraudulent aspects under criteria of vulnerability and degree of exposure, personnel who are unaware of the detection protocols and immediate action, basic studies of the member's profile, deficient follow-up the actions and behavior of employees. Under the progressivity of progress in the investigative current, the hypothesis is verified in a descriptive way. Keywords: forensic audit, internal control, fraud prevention and detection.
URI : https://dspace.ueb.edu.ec/handle/123456789/5600
Aparece en las colecciones: Contabilidad y Auditoria CP

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